Adquisición de insumos informáticos
No. Proceso 101-0017-CDI22
Información básica del proceso:
101-0017-CDI22
Nombre descriptivo del proceso:Adquisición de insumos informáticos
Objeto de Contratación:Adquisición de insumos informáticos
Procedimiento de Selección:Contratacion Directa
Etapa:Única
Sin modalidad
Alcance:Nacional
Moneda:Peso Argentino
Encuadre Legal:Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.14
No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones
Tipo de Adjudicación:
Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón
Tipo de documento que genera el proceso:Orden de compra
Lugar de Recepción de documentación física:Paseo Colón 717 - CABA
Plazo mantenimiento de la oferta:60 Días corridos Acto de apertura
Número de Expediente:101-0017-CDI22
101 - Departamento de Compras y Contrataciones
Requiere Pago:No
Genera Recursos:No
Financiamiento Externo:No
Acepta prórroga:No
Solicitudes de contratación asignadas al proceso:
# solicitud de contratación | Estado | Unidad Ejecutora | Rubro | Tipo de urgencia | Fecha de Creación |
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101-21-SCO22 | Autorizada en Proceso | 101 - Departamento de Compras y Contrataciones | FERRETERIA, ELECTRICIDAD Y TELEFONIA, INFORMATICA, EQUIPOS, PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | Normal | 04/07/2022 |
Detalle de productos o servicios:
# Renglón | Objeto del gasto | Código del ítem | Descripción | Cantidad |
---|---|---|---|---|
1 | 4.3.6 | 4.3.6-1694.27 | FUENTES ALIMEN. P/COMPUTACION; TENSION: 220 V, POTENCIA: 600 W, FRECUENCIA: 50 Hz | 30,00 UNIDAD |
2 | 4.3.8 | 4.3.8-6799.9 | SOPLADORES; CILINDRADA: SIN, POTENCIA: 600 W | 2,00 UNIDAD |
3 | 2.5.9 | 2.5.9-2249.9 | SPRAY; USO: LIMPIEZA DE EQUIPO, PRESENTACION: ENVASE X 440 CM3 | 20,00 UNIDAD |
4 | 4.3.6 | 4.3.6-8116.9 | WEBCAMS; RESOLUCION: 1920 X 1080 PXL, FORMATO DE CAPTURA: MJPEG Y H264, INTERFAZ: USB | 20,00 UNIDAD |
5 | 2.9.3 | 2.9.3-1752.1 | CABLES PLANOS P/TELEFONIA; NUMERO DE CONDUCTORES: 4 | 1,00 UNIDAD |
6 | 2.9.3 | 2.9.3-4797.20 | CABLES PATCH CORD; CATEGORIA: SIN VALOR, LONG.DE CUERPO: SIN VALOR, TIPO: P/UTP | 6,00 UNIDAD |
7 | 2.9.3 | 2.9.3-5813.1 | CAPUCHONES P/FICHAS; TIPO DE FICHA RJ 45 MACHO | 2,00 UNIDAD |
8 | 2.9.3 | 2.9.3-5813.5 | CAPUCHONES P/FICHAS; TIPO DE FICHA: RJ 11 MACHO, COLOR: SIN VALOR | 1,00 UNIDAD |
9 | 2.9.6 | 2.9.6-1576.27 | MOUSE; TIPO: OPTICO C/RUEDA SCROLL, CANTIDAD DE BOTONES: 2, TIPO DE CONEXION: USB | 100,00 UNIDAD |
10 | 4.3.9 | 4.3.9-1689.2 | TESTER; PARES: SIN VALOR, FICHA: RJ11/RJ45, USO: VERIF.DE RED INFORMATICA, CONECTOR: RJ11/RJ45 | 3,00 UNIDAD |
11 | 4.3.6 | 4.3.6-8116.9 | WEBCAMS; RESOLUCION: 1920 X 1080 PXL, FORMATO DE CAPTURA: MJPEG Y H264, INTERFAZ: USB | 2,00 UNIDAD |
Cronograma:
27/07/2022 21:00 Hrs.
28/07/2022 09:00 Hrs.
02/08/2022 17:00 Hrs.
04/08/2022 12:00 Hrs.
Pliego de bases y condiciones generales:
Pliego de Bases y Condiciones Generales | Disposición aprobatoria | Fecha creación |
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IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM | DI-2016-01714551-APN-ONC#MM | 05/11/2019 |
Garantías:
La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Garantía de cumplimiento de contratoLa garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente. Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.
Información del contrato:
A partir del perfeccionamiento del documento contractual | 30 Días corridos
Anexos Ingresados:
Nombre del Anexo | Tipo | Descripción |
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Actos administrativos:
Documento | Número GDE | Número especial | Fecha Vinculación |
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Autorización pliego | RS-2022-76685712-APN-INPI#MDP | RESOL-2022-168-INPI#MDP | 27/07/2022 |
Autorización llamado | RS-2022-76685712-APN-INPI#MDP | RESOL-2022-168-INPI#MDP | 27/07/2022 |